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用友U87月份美元业务,预收款1000 人民币,收款单是参照订单做的,订单上是美元,但是生成的收款单上币种是人民币,而看到的原币金额是美元数,本币金额是人民数。 销售发票是美元 1010,要结转这部分汇兑差。

7年前用友知识库627

问题现象:在用友U8V11.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中7月份美元业务,预收款1000 人民币,收款单是参照订单做的,订单上是美元,但是生成的收款单上币种是人民币,而看到的原币金额是美元数,本币金额是人民数。 销售发票是美元 1010,要结转这部分汇兑差。

原因分析:收款单上币种是人民币,而看到的原币金额是美元数,本币金额是人民数,无法与美元发票核销,目前想要先处理汇兑损益. 应收中针对发票02020140827001,按收款单汇率6.1523进行汇兑损益,生成凭证,解决.

解决方案:在用友U8V11.1erp系统中收款单上币种是人民币,而看到的原币金额是美元数,本币金额是人民数,无法与美元发票核销,目前想要先处理汇兑损益. 应收中针对发票02020140827001,按收款单汇率6.1523进行汇兑损益,生成凭证,解决.

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本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:

用友U8知识库主体 用友U8知识库明细
对应版本 用友U8V11.1
对应产品线 用友U8ERP
对应模块 财务会计-应收款管理
问题现象 7月份美元业务,预收款1000 人民币,收款单是参照订单做的,订单上是美元,但是生成的收款单上币种是人民币,而看到的原币金额是美元数,本币金额是人民数。 销售发票是美元 1010,要结转这部分汇兑差。
问题原因 收款单上币种是人民币,而看到的原币金额是美元数,本币金额是人民数,无法与美元发票核销,目前想要先处理汇兑损益. 应收中针对发票02020140827001,按收款单汇率6.1523进行汇兑损益,生成凭证,解决.
解决方案 收款单上币种是人民币,而看到的原币金额是美元数,本币金额是人民数,无法与美元发票核销,目前想要先处理汇兑损益. 应收中针对发票02020140827001,按收款单汇率6.1523进行汇兑损益,生成凭证,解决.
提交时间 2015-11-26

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