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用友软件预收账款和预付账款在UFO报表中如何处理

7年前用友T3用友通3070

很多用友财务软件使用者在编制财务报表时由于企业发生的预收账款和预付账款较少,所以希望直接在财务报表的应收账款和应付账款中体现,那么在用友财务软件,UFO财务报表中应该如何处理这笔预收账款和预付账款呢?

首先我们要知道:企业会计制度规定,预收账款业务很少的企业,可以不设置“预收账款”科目,发生的预收账款,通过应收账款的贷方来反映。但在编制资产负债表的时候,必须把应收账款和预收账款分别反映。即应收账款项目反映应收账款相关明细科目的借方余额,预收账款项目反映应收账款相关明细科目的贷方余额。如何处理?

下面用友财务软件教程网站通过业务举例给大家进行分析几种情况:

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1)、应收账款科目设置明细科目(二级科目)此情况为不设置预收账款和预付账款科目

如:应收账款   ——A 客户   余额100
             ——B 客户   余额 50
             ——C客户     余额-60
则编制资产负债表时,应收账款取数为150,预收账款取数为60。把取数公式修改为
应收账款:QM("1131",月,"借",,,,,,,)
预收账款:QM("1131",月,"贷",,,,,,,,)

2)、应收账款科目设置为客户往来辅助核算

如果应收账款科目没有设置明细科目,而是设置了客户往来辅助核算,则要取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据。

则应收账款公式为:QM("1131",月,"借",,,"",,,,"t",)。
则预收账款公式为:QM("1131",月,"贷",,,"",,,,"t",)。

3)、同时使用“应收账款”和“预收账款”科目

如果企业同时使用“应收账款”科目和“预收账款”科目,
则编制资产负债表时,应收账款应根据“应收账款”、“预收账款”科目的所属明细科目的期末借方余额计算填列。
应收账款 A客户 50
           B客户 -30

预收账款 C客户 80
           D客户 -20

这样资产负债表上,应收账款=50+20=70、预收账款=30+80=110

应收账款和预收账款的公式修改为:
应收账款=QM("1131",月,"借",,,,,,,,)+QM("2131",月,"借",,,,,,,,)
预收账款=QM("1131",月,"贷",,,,,,,,)+QM("2131",月,"贷",,,,,,,,)

同理:应付账款和预付账款的公式也是这种原则来编制。
注意:软件中,财务分析模块的报表分析是按照上述公式进行取数的。财务报表模块的默认公式只是简单地取某个科目的期末余额。这样,就产生了财务报表中数据与财务分析中的数据不一致的问题。解决这个问题的方法,就是修改财务报表模块的取数公式。

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