问题现象:在用友U8V10.1erp软件财务会计管理的应收款管理模块中之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?
原因分析:之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理?
解决方案:在用友U8V10.1erp系统中再做一个红字收款单然后做预收冲应收或者核销,再做一个蓝字收款单,三个单据可以合并制单。

本条用友U8ERP系统问题的解决方案来自用友财务软件官网知识库,原官方用友U8知识库如下表所示,请参阅:
| 用友U8知识库主体 | 用友U8知识库明细 |
|---|---|
| 对应版本 | 用友U8V10.1 |
| 对应产品线 | 用友U8ERP |
| 对应模块 | 财务会计-应收款管理 |
| 问题现象 | 之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理? |
| 问题原因 | 之前应收单做了预收冲应收,之前月的,现在不想反结账,想把应收做红字单据冲掉,只有预收有余额怎么处理? |
| 解决方案 | 再做一个红字收款单然后做预收冲应收或者核销,再做一个蓝字收款单,三个单据可以合并制单。 |
| 提交时间 | 2015-11-26 |
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